Dette et notation
Depuis sa création, AREVA a généré et levé les ressources financières nécessaires à son développement. Ces ressources ont permis au groupe d’investir plus de 5 milliards d’euros en interne, notamment dans :
- le développement de projets miniers au Canada, aux Etats-Unis et au Niger,
- l’expansion de la capacité de production industrielle afin de répondre à la demande croissante de ses clients,
- la construction de nouvelles usines plus performantes et sécurisées en remplacement de la base installée vieillissante,
- la certification de nouvelles technologies,
- de réaliser des opérations de croissance externe de conforter ou de renforcer sa position de leader sur des marchés à fort potentiel,
- de rétribuer ses actionnaires à hauteur de 2,4 milliards d’euros sur la période par l’intermédiaire de la distribution d’un dividende.
Cette politique d’utilisation des ressources en trésorerie s’opère dans le respect d’une structure financière solide, indispensable dans une activité à cycle long comme le nucléaire, vis-à-vis des clients et des créanciers du groupe.
À partir de 2006, compte-tenu du niveau soutenu des investissements indispensables à une croissance profitable sur le long terme, AREVA a recouru à l’endettement tout en préservant sa solidité financière.

Field Report : Découvrez les exemples concrets de bénéfices clients
Présentation "Analyst day: Equipment BU" [ANG]
Plaquette commerciale "AREVA HTR" [ANG]
Plaquette de présentation "AREVA l'essentiel"
Alternatives n°17 : Avenir consommation domestique
Alternatives n°6 : Déchets radioactifs
Jeu : L'énergie en mémoire
Rapport environnemental et sociétal AREVA La Hague 2008


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